为进一步规范企业内部管理、理顺运营流程、强化风险防控,近期,审计部对公司各项制度开展了全面梳理、归集与核查工作。

本次工作全面排查了公司正式印发的办法、细则、规定等各类管理制度127份。核查主要围绕制度新旧衔接、归口管理、执行落地等六个方面展开,精准梳理出新旧制度衔接不清、早期制度适配性不足、部分制度未明确废止等问题,同步形成详实的制度梳理报告,并针对性地提出“清、废、改、立”、规范版本管理、压实部门责任、建立年度复盘机制等优化建议,切实为公司制度体系升级筑牢坚实支撑。
下一步,审计部将持续跟踪制度修订情况,强化制度宣贯与执行监督,推动制度从“纸面”落到“地面”,通过定期开展制度执行情况检查、收集反馈,形成闭环,让完善的制度体系真正转化为公司高质量发展的内生动力,为各项业务稳步推进保驾护航。